第一章 概论 第一章测验 1、单选题:
点我阅读全文标签:被审计单位高级管理人员存在舞弊;实施控制测试不符合成本效益原则;被审计单位管理层凌驾于内部控制之上;被审计单位不存在与特定认定相关的内部控制点击这里,查看审计学智慧树
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第一章 单元测试 1、 注
点我阅读全文审计按目的和内容的不同,可分为:注册会计师确认被审计单位的资产是否均按历史成本入账,与资产的哪些认定无关A:通过扩大化控制测试范围 B:通过修改计划实施的实质性程序的性质时间和范围,降低检查风险 C:实施追加的控制测试 D:实施追加的实质性
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